物产集团:强化集团管控 完善内控体系
---物产集团对下属各企业进行财务专项检查为进一步提高集团及各下属企业财务管理水平,发挥企业内部审计作用,促进企业持续健康发展。根据市国资委《关于做好2018年度市属国有企业决算审计反馈问题整改工作的通知》(咸国资发〔2019〕144号)文件要求,结合集团公司工作安排。8月26日至28日,咸阳物产建设集团财务管理部一行三人组成检查组,利用3个工作日对下属11家子公司进行财务专项检查及20
发布时间:
2019-08-29
关键词:
集团,审计,企业,工作,整改,财务,下属,进行,反馈

---物产集团对下属各企业进行财务专项检查
为进一步提高集团及各下属企业财务管理水平,发挥企业内部审计作用,促进企业持续健康发展。根据市国资委《关于做好2018年度市属国有企业决算审计反馈问题整改工作的通知》(咸国资发〔2019〕144号)文件要求,结合集团公司工作安排。8月26日至28日,咸阳物产建设集团财务管理部一行三人组成检查组,利用3个工作日对下属11家子公司进行财务专项检查及2018年度企业年报审计(决算)反馈问题通报。
每到一户企业,检查组首先通报国资委下发的2018年度决算审计反馈通知书。对集团下属各企业在年报审计中发现的包含财务基础薄弱、重大事项风险、内控体系薄弱等8个大问题及21个小问题一一进行详细告知。要求各下属企业高度重视本次审计整改工作,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计查出各企业存在的问题,要认真研究,深刻剖析,逐条整改,现场明确审计答复,并要求于9月10号之前将审计整改报告报送集团财务管理部。同时,检查组对各企业财务管理制度、财务工作资料、财务监管责任等事项进行了检查指导。
此次检查,各企业财务主管领导及工作人员均能高度重视,积极配合,较为全面真实反映了各企业财务状况和经营成果。同时,集团财务检查组对各企业财务长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理等方面工作进行更高要求,务必防止审计反馈问题再度发生。
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